Контрольная работа по курсу «Бухгалтерский учет»

Вид работы и учебная дисциплина

Готовая контрольная работа по дисциплине Бухгалтерский учет

Содержание

№ Краткое содержание операций и название документов Корреспондирующие счета Сумма
Дебет Кредит
1 Оприходованы полученные от объединения Крайснаба:
разные материалы
запасные части
(накладная, приходный ордер)

10-1
10-5

60-1
60-1

1390
2500
2 Начислено автобазе №3 за доставку:
разных материалов
запасных частей
(накладная, приходный ордер)
10-1
10-5
60-1
60-1
103
225
3 Начислена заработная плата рабочим за работы, выполненные в:
цехе №1
цехе №2
(расчетная ведомость, лицевой счет)

20-1
20-2

70
70

6750
9500
4 Начислен ЕСН 35,6% по заработной плате рабочих:
цеха №1
цеха №2
(расчетная ведомость)

20-1
20-2

69
69

2403
3382
5 Списаны разные материалы на текущий ремонт цеха №2
(лимитно-заборная карта, требование- накладная)
20-2
10-1
675
6 Списано сырье, израсходованное в цехе №1
(лимитно-заборная карта, требование- накладная)
20-1
10-1
760
7 Оприходованы полученные от нефтебазы №1 нефтепродукты (оплата не произведена)

10-3

60-1

2740
8 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности объединению Крайснаба
(платежное поручение, выписка банка)

60-1

51

3000
9 Получено с расчетного счета в кассу для выплаты заработной платы
(приходный кассовый ордер, чек)
50
51
20400
10 Выплачена из кассы заработная плата рабочим и служащим
(платежная ведомость)
70
50
20260
11 Удержаны налоги из заработной платы рабочих и служащих
(расчетная ведомость)
70
68
1450
12 Списаны материалы, израсходованные в цехе №1
(лимитно-заборная карта, требование- накладная)
20-1
10-1
1490
13 Списаны материалы, израсходованные на производство продукции в цехе №2
(лимитно-заборная карта, требование- накладная)

20-2

10-1

1265
14 Получено с расчетного счета в кассу на командировочные расходы
(приходный кассовый ордер, чек)
50
51
14000
15 Выданы из кассы под отчет на командировочные расходы
(расходный кассовый ордер)
71
50
14000
16 Списаны расходы Петрова А.А. на служебную командировку- цех №1
(авансовый отчет)
20-1
71
13500
17 Внесены в кассу Петровым А.А. неиспользованные подотчетные суммы
(приходный кассовый ордер)

50

71

500
18 Перечислены с расчетного счета платежи:
органам социального страхования
в бюджет
автобазе №3
нефтебазе №1
(платежные поручения, выписка банка)

69
68
60-1
60-1

51
51
51
51

915
1450
903
2440
19 Внесены наличные деньги из кассы на расчетный счет
(объявление на взнос наличности, выписка банка)
51
50
170
20 Получены и оприходованы от завода «Луч» запчасти (оплата не произведена)
(накладная, приходный ордер)

10-5

60-1

1910
21 Списаны, израсходованные запчасти:
в цех №1
в цех №2
(лимитно-заборная карта, требование- накладная)
20-1
20-2
10-5
10-5
1490
1550
22 Оприходована по плановой себестоимости готовая продукция:
в цехе №1
в цехе №2
(журнал-ордер №10/1, накладная)
br /> 43
43

40-1
40-2

10500
9200
23 Реализована со склада продукция в оценке по плановой себестоимости:
цеха №1
цеха №2
(накладная, ведомость №15,16, журнал-ордер №11)

90-2
90-2

43
43

10500
9200
24 Начислено заготовительным организациям по свободным ценам за реализованную продукцию:
цеха №1
цеха №2
(накладная, ведомость №15,16, журнал-ордер №11)


62-1
62-1


90-1
90-1


10700
11550
25 Списан результат от реализации продукции
Налог на прибыль 24%
(бухгалтерская справка) 90-9
90-9
99 99
99
68 200
2350
612
ИТОГО 195933

Объем: 5

Год выполнения и защиты - 2009